Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010200069
Data do Empenho 02/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Concorrência
Número do Processo: 0723-0006
Data do Processo 23/07/2024 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
Ação: 1011 - CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos Próprios
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.91.00.00.0000 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: 22.192.371/0001-55 - METALUMINIO PROJETOS E MONTAGENS LTDA.
Histórico: REFERE-SE A NEDIÇÃO DE Nº 15 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, CONSTRUÇÃO E INSTALÇÃO DE UM TELEFERÉRICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 42/2021 E SEUS ADITIVOS.
Valor Empenhado: R$256.566,77
Valor Liquidado: R$256.566,77
Valor Pago: R$239.889,93

Liquidações

Número Data Valor
2025010200053 02/01/2025 R$256.566,77

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2025010200053 2025012100004 21/01/2025 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO R$12.828,34
2025010200053 2025012100004 21/01/2025 2.1.8.8.1.01.04.02.01.0000 - IRRF SERVIÇOS - ADM R$3.848,50

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025010200053 2025012100004 21/01/2025 00104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2049 159-9 778.610 R$239.889,93