Dados do Empenho

Número do Empenho: 2021010400046
Data do Empenho 04/01/2021
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 1229-0030
Data do Processo 29/12/2020 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 6015 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19
Fonte de Recurso: 0401.01.000 - COVID-19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.92.92.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Credor: 36.563.866/0001-58 - SMART ENRGY PROJETOS LTDA
Histórico: RFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS.
Valor Empenhado: R$20.400,00
Valor Liquidado: R$20.400,00
Valor Pago: R$20.400,00

Liquidações

Número Data Valor
2021011400034 14/01/2021 R$20.400,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2021011400034 2021011400039 14/01/2021 00104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2049 624078-1 179400 R$20.400,00